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张家口市桥东区机构编制委员会办公室201...

发布时间: 2018-11-26 点击次数:?
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2017 年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

张家口市桥东区机构编制委员会办公室

2018 11 26

 

 

 

 


张家口市桥东区机构编制委员会办公室

2017 年度部门决算公开目录

 

 

 

第一部分       部门概况

部门职责

部门决算单位构成

第二部分       2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨支出决算表

公共预算财政拨基本支出决

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费相关信息统计表

政府采购情况表

第三部分      2017 度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

“三”经费支出决算情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明

其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分      名词解释

对专业性较强的名词进行解财政拨款收 基本支项目支三公机关运行经等)


 

 

第一部分    部门概况

 

 

一、部门概况

    总体目标:

(一)巩固政府机构改革成果。

1.严格控制机构编制增长。

2.监督各单位认真执行“三定方案”。

3.理顺和完善各部门之间的职能,解决职能交叉、脱节等现象。切实做好领导职数、人员编制的核定调整工作。

(二)全面加强和改进机构编制管理工作。按照控制总量、盘活存量、服务发展的编制动态管理机制,优化编制资源配置和结构比例,更好地为经济社会发展服务。认真做好政府机构改革后的机构整合、人员编制调整、重组的后续工作。

1.认真开展消化超编人员工作。

2.全面推行人员编制实名制管理。完善人员编制数据库、推行《机构编制管理证》制度这两个手段,进一步提高人员编制实名制管理质量。加强监督检查,确保实名制管理落到实处。

3.做好事业单位法人登记管理工作。

4.认真做好机构编制信息平台工作。

(三)创新管理方法,提升机构编制管理水平

1.完善机构编制动态管理办法,做好台帐变更记录。

2.全面推行“三库一网”数据库、政策库、资料库和机构编制内网管理系统工作方式。

3.做好全区各类人员基础信息管理工作、提高工作效率和服务质量。

(四)探索推进事业单位分类改革

1.按照上级要求,以加强公益服务为目标,以机构分类为基础,做好事业单位改革准备工作。

2.认真做好涉及民生等领域的改革。认真做好司法、文化、教育、卫生、社会保障、等所涉及的机构编制工作。

(五)切实加强机关自身建设

1.不断加强编委办党支部政治建设、思想建设、组织建设、党风廉政建设、精神文明建设工作。                    

2.继续组织党员干部深入扎实开展两学一做。

3.加强机关基础建设工作。

(六)认真完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,为张家口市桥东区机构编制委员会办公室,单位基本性质为行政单位,预算管理级次为一级预算单位,执行行政单位会计制度。较上年无增减变化。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分        2017年度部门决算报表



收入支出决算总表

                                                                                                                   公开01

部门:张家口市桥东区机构编制委员会办公室                                                                     金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

104.14

一、一般公共服务支出

30

91.56

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

7.32

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

5.60

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

104.14

本年支出合计

51

104.48

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

1.04

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

0.70

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

105.18

总计

58

105.18

注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                                                               公开02

部门:张家口市桥东区机构编制委员会办公室                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

104.14

104.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

90.66

90.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

90.66

90.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政运行

90.66

90.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表 

                                                                                                                               公开03

部门:张家口市桥东区机构编制委员会办公室                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

104.47

104.47

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

91.55

91.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

91.55

91.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政运行

91.55

91.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                 公开04

部门:张家口市桥东区机构编制委员会办公室                                                                         金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

104.14

一、一般公共服务支出

28

91.55

91.55

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.32

7.32

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

5.60

5.60

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

104.14

本年支出合计

49

104.47

104.47

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1.04

年末财政拨款结转和结余

50

0.71

0.71

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1.04

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

105.18

总计

54

105.18

105.18

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                   公开05

部门:张家口市桥东区机构编制委员会办公室                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1.04

1.04

0.00

104.14

104.14

0.00

104.47

104.47

0.00

0.70

0.70

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.04

1.04

0.00

90.66

90.66

0.00

91.55

91.55

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.04

1.04

0.00

90.66

90.66

0.00

91.55

91.55

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

2011001

  行政运行

1.04

1.04

0.00

90.66

90.66

0.00

91.55

91.55

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

7.88

7.88

0.00

7.32

7.32

0.00

0.55

0.55

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.88

7.88

0.00

7.32

7.32

0.00

0.55

0.55

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.88

7.88

0.00

7.32

7.32

0.00

0.55

0.55

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

         2.本表批复到项级科目。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                   公开06

部门:张家口市桥东区机构编制委员会办公室                                                                          金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

74.94

302

商品和服务支出

5.35

310

其他资本性支出

0.97

30101

  基本工资

25.60

30201

  办公费

4.88

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

20.03

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.97

30103

  奖金

14.69

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

7.32

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.65

30207

  邮电费

0.20

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

4.65

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

23.21

30211

  差旅费

0.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

11.54

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

5.60

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

6.07

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.07

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

98.15

公用经费合计

6.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07

部门:张家口市桥东区机构编制委员会办公室                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08

部门:张家口市桥东区机构编制委员会办公室                                                                             金额单位:万元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

 


"三公"经费及相关信息统计表

公开09

部门:张家口市桥东区机构编制委员会办公室                                                                             金额单位:万元

 

行次

预算数

统计数

 

行次

统计数

 

1

2

 

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

10.22

(一)支出合计

2

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

22

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

23

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00

0.00

  1.部级领导干部用车

24

0

    1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  2.一般公务用车

25

0

    2)公务用车运行维护费

6

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

26

0

  3.公务接待费

7

0.00

0.00

  4.特种专业技术用车

27

0

    1)国内接待费

8

0.00

0.00

  5.其他用车

28

0

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

    2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

(二)相关统计数

11

 

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

 

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

 

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

0

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

0

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

0

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。


政府采购情况表

公开10

部门:张家口市桥东区机构编制委员会办公室                                                                             金额单位:万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1.88

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

货物

1.88

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

     

1.88

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

货物

1.88

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

 


第三部    2017 年度部门决算情况说

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2017 年度年初结转和结余1.04万元,本年收入104.14万元;本年支出104.47万元,年末结转和结余0.70万元。与 2016 年度决算相比,本年收入增加37.89万元, 增长57.18%;本年支出增加38.58万元,增长58.54%。 收支增长的主要原因是:本年度人员增加3名。

二、收入决算情况说明

我单位 2017 年度本年收入合计104.14万元,其中:财政拨款收入104.14万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

我单位2017年度本年支出合计104.47万元,基本支出104.47万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政 拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余1.04万元,本年收入104.14万元;本年支出104.47万元,年末结转和结余0.70万元。

(一)财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

2016 年度决算相比,一般公共预算财政拨款本年收 入增加37.89万元, 增长57.18%;本年支出增加38.58万元,增长58.54%。收支增长的主要原因是本年度人员增加3名。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年度年初预算相比,一般公共预算财政拨款本 年收入较年初预算增加16.54万元,本年支出增加16.87万元。主要原因是本年度人员增加3名。

 

    五、“三公经费”支出决算情况说明

2017 年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元,较年初预算减少0万元,降低0%。较 2016 年决算减少0万元,降低0%。原因为

(一)公务接待费

全年发生公务接待费 0万元(共接待 0批次 0 人),较预算减少0 万元,降低 0%,比 2016 年决算 0 万元,降低 0%。主要是按照中央“八项规定”要求,进一步压缩公务接待费开支。

(二)公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元(2017 年度未购置公务用车,无公务用车运行维护费,我办公务用车保有量是 0 辆),与预算持平,比 2016 年决算减少 0 万元,降低 0%

(三)因公出国(境)费

全年发生因公出国(境)费 0 万元,较预算减少 0 万元,较 2016年决算减少 0 万元,无因公出国团组数及人数。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

本单位在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度,以及政府采购制度,合理配置资产,按照控制总量、盘活存量、服务发展的编制动态管理机制,优化编制资源配置和结构比例,更好地为经济社会发展服务。理顺和完善各部门之间的职能,解决职能交叉、脱节等现象。切实做好领导职数及人员编制的核定调整工作,圆满完成各项工作任务。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

2017 年度我单位机关运行经费支出6.32万元,比 2016 年度增加2.21万元,增长53.76%。主要原因是本年度人员增加3名。

(二)政府采购情况

2017 年度我单位政府采购支出总额1.88万元,其中:政府采购货物支出1.88万元,政府采购服务支出0万元。

三)国有资产占用情况

截至20171231日,我单位账面结存车辆0辆,实存0辆,单位没有价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

(四)其他需要说明的情况

1、我单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零,国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零,以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政 拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的 结余资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。

四、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更 新改造所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。

来源:张家口桥东区编办
责任编辑:张家口桥东区编办